|
Objednávka |
02/2011/SEM
|
Káva
|
144,48 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Coffe Vending, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
Faktúra |
10110051
|
Skrinka na kľúče
|
132,48 |
s DPH |
79/2011
|
|
28.02.2011 |
Regmax a.s., Štefánikova 1177 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/004
|
Výroba informačného príspevku
|
200,00 |
s DPH |
89/2011
|
|
28.02.2011 |
Karpaty realmedia s.r.o., Tulipánová 11, 91702, Trnava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/001
|
Set na modeláž gelových nechtov
|
200,00 |
s DPH |
88/2011
|
|
28.02.2011 |
Iveta Eckhardtova, Mateja Bela 14, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110219
|
Kadernícky materiál
|
161,21 |
s DPH |
59/2011
|
|
28.02.2011 |
Belora s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
Faktúra |
024/11
|
Ubytovanie a strava
|
426,40 |
s DPH |
49/2011
|
|
28.02.2011 |
Erika Meltzerová, Tatranská Lesná 1, 05960, Tatranská Lomnica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
670101287
|
Potraviny
|
335,94 |
s DPH |
20/SEM
|
|
28.02.2011 |
Mabonex Slovakia spol, s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011020269
|
Zelenina
|
164,46 |
s DPH |
12SEM, 13SEM
|
|
28.02.2011 |
Slavomír Brtáň - Duoz, Vodárenská 4606/88, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF11/0029
|
Čistiace prostriedky
|
28,80 |
s DPH |
76/2011
|
|
28.02.2011 |
Gama Holding Slovakia s.r.o., Emila Belluša 16, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
rf/0142/11
|
Refundácia telefónnych poplatkov
|
285,58 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
670102711
|
Suché a konzervové potraviny
|
601,94 |
s DPH |
4/SEM
|
|
07.02.2011 |
Mabonex Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110010
|
Kuchynské potreby
|
91,88 |
s DPH |
77/2011
|
|
18.02.2011 |
Peter Bartovic, Teplická 40, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
770891
|
Hygienické potreby
|
139,80 |
s DPH |
102/2011
|
|
18.02.2011 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011028
|
Tlač stravných lístkov
|
11,04 |
s DPH |
63/2011
|
|
18.02.2011 |
DI Univerzál Piešťany |
|
|
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
2/2011
|
Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu
|
590,00 |
s DPH |
90/2011
|
|
18.02.2011 |
Ľuboš Borovský, A. Hlinku 57/75, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111107
|
Mäsové výrobky
|
143,36 |
s DPH |
15/SEM
|
|
17.02.2011 |
Miloš Krajčík, Dominova 4920/38, 92101, Banka-Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111040
|
Mäsové výrobky
|
266,98 |
s DPH |
11/SEM
|
|
17.02.2011 |
Miloš Krajčík, Dominova 4920/38, 92101, Banka-Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110056
|
Alko a nealko nápoje
|
171,10 |
s DPH |
16/SEM
|
|
17.02.2011 |
Tomi, s.r.o., Hurbanova 21, 92101, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
388/11/730
|
Mrazené výrobky
|
141,97 |
s DPH |
8/SEM
|
|
17.02.2011 |
Ryba s.r.o., Košická 4, 82515, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100510
|
Pranie a čistenie
|
98,10 |
s DPH |
1/2011
|
|
17.02.2011 |
Práčovne a čistiarne Nitra, Priemyselná 9, 94901, Nitra |
|
|
|
|