|
|
Objednávka |
SEM/2025/175
|
ovocie, zelenina
|
64,50 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
12.11.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/155
|
mixér, mlynček
|
148,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/174
|
mäso
|
26,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/173
|
potraviny
|
314,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/172
|
potraviny
|
253,15 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
10.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
SEM/2025/171
|
potraviny
|
9,51 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
10.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
Stanislav Danko |
vedúci reštaurácie Semafor |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0306/25
|
potraviny
|
45,73 |
s DPH |
324/2025/ŠJ
|
RD-41/2024
|
07.11.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/25
|
oprava dopravnej značky
|
73,36 |
s DPH |
1/2025/142
|
|
07.11.2025 |
SLUŽBY MESTA Piešťany príspevková organizácia |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/25
|
prenájom kopírovacieho stroja + kópie 10/25
|
145,13 |
s DPH |
|
Z-15/2023
|
06.11.2025 |
Martin Čechovič CM servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
326/2025/ŠJ
|
potraviny
|
147,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
327/2025/ŠJ
|
ovocie, zelenina
|
105,89 |
s DPH |
|
RD-41/2024
|
06.11.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
328/2025/ŠJ
|
potraviny
|
618,06 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
06.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/25
|
multisport karty 11/25
|
288,00 |
s DPH |
|
Z-18/2023
|
06.11.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
329/2025/ŠJ
|
potraviny
|
29,04 |
s DPH |
|
RZ-36/2024, RD-37/2024,RD-38/2024,RZ-39/2024,RD-40/2024
|
06.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
ŠJ |
Ondrejíčková Zuzana |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/25
|
elektroinštalačné práce
|
763,34 |
s DPH |
1/2025/110
|
|
06.11.2025 |
pripojto s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0163/25
|
potraviny
|
8,70 |
s DPH |
SEM/2025/165
|
RD-35/2024
|
05.11.2025 |
Boris Prítrsky PRIMAPEK |
PPV Semafor |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/154
|
OOPP a prac.odevy
|
1 577,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Adriana Piknová - DAMI |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/25
|
pranie
|
140,49 |
s DPH |
53/2025-SEM
|
|
05.11.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/153
|
zastrešenie zadného vchodu
|
977,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
KREDITSTAV a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0162/25
|
potraviny
|
130,93 |
s DPH |
SEM/2025/169
|
RZ-36,39/2024, RD-37,38,40/2024
|
05.11.2025 |
Mabonex Slovakia spol s.r.o. |
PPV Semafor |
|
|
10.11.2025 |