|
Faktúra |
ZDF0006/25
|
školské tlačivá
|
89,41 |
s DPH |
1/2025/045
|
|
27.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
01.08.2025 |
|
Objednávka |
1/2025/101
|
rolety - 4 ks
|
1 257.04 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Milenia s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0228/25
|
hygienický materiál
|
163,22 |
s DPH |
39/2025-SEM
|
|
27.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0227/25
|
obalový a reštauračný materiál
|
19,68 |
s DPH |
38/2025-SEM
|
|
27.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0226/25
|
technická kontrola športového náradia
|
90,00 |
s DPH |
1/2025/094
|
|
26.06.2025 |
Ľudevít Gereg - servis |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0225/25
|
program Viac ako peniaze na šk.r. 25/26
|
70,00 |
s DPH |
1/2025/100
|
|
26.06.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Objednávka |
1/2025/100
|
prihláška do programu Viac ako peniaze 2025/26
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0223/25
|
revízia regálových systémov
|
233,70 |
s DPH |
1/2025/097
|
|
23.06.2025 |
Regmax a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0224/25
|
pranie
|
107,67 |
s DPH |
37/2025-SEM
|
|
23.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0222/25
|
oprava výťahu
|
456,33 |
s DPH |
1/2025/099
|
|
20.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Objednávka |
1/2025/099
|
oprava výťahu
|
456,33 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0221/25
|
pranie
|
95,39 |
s DPH |
36/2025-SEM
|
|
17.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
1/2025/097
|
revízia regálov
|
233,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Regmax a.s. |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
24.06.2025 |
|
Objednávka |
1/2025/098
|
servis kuchynských zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
SOŠOaS, Piešťany |
Dagmar Minarovičová |
Hospodárka |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0220/25
|
zber a zneškodnenie kuch.odpadu 05/25
|
36,90 |
s DPH |
|
Z-26/2013
|
13.06.2025 |
Marius Pedersen |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0218/25
|
kancelárske potreby
|
215,07 |
s DPH |
1/2025/096
|
|
11.06.2025 |
Grand Royal spol. s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
DFB0217/25
|
pranie
|
147,71 |
s DPH |
32/2025-SEM
|
|
11.06.2025 |
TOPAZ s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0216/25
|
obalový a reštauračný materiál
|
8,57 |
s DPH |
35/2025-SEM
|
|
11.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0215/25
|
čistiace potreby
|
118 057,00 |
s DPH |
33/2025-SEM
|
|
11.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |
|
Faktúra |
DFB0214/25
|
obalový a reštauračný materiál
|
44,85 |
s DPH |
34/2025-SEM
|
|
11.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
SOŠOaS, Piešťany |
|
|
24.06.2025 |